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缙云县石笕乡人民政府(汇总)2023年度部门决算
索引号: 002660504/2024-105481???? 发布机构: 石笕乡 ????发布时间:2024-09-18 16:25:42 ????来源:

文号:

缙云县石笕乡人民政府(汇总)2023年度部门决算



 

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表(分单位)

2023年度收入决算表(分科目)

2023年度支出决算表(分单位)

2023年度支出决算表(分科目)

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款三公经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款三公经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 


一、概况

(一)部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,我乡人民政府职能包括政治、经济、文化、社会四大职能,具体有以下七个方面。
    (l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
    (2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
    (3)?;ど缁嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐诩逅械牟撇?,?;す袼饺怂械暮戏ú撇?,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
    (4)?;じ髦志米橹暮戏ㄈㄒ?;
    (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
    (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
    (7)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,缙云县石笕乡人民政府(汇总)部门决算包括乡本级决算。

纳入缙云县石笕乡人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

 

 


二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

     

     

   

行次

金额

   

行次

金额

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,456.03

一、一般公共服务支出

32

606.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

72.52

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

13.56

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

21.75

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

71.84

八、其他收入

8

593.80

八、社会保障和就业支出

39

91.34


9


九、卫生健康支出

40

45.29


10


十、节能环保支出

41

51.28


11


十一、城乡社区支出

42

338.84


12


十二、农林水支出

43

1,015.52


13


十三、交通运输支出

44

42.31


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

104.97


19


十九、住房保障支出

50

60.70


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

11.06


23


二十三、其他支出

54

63.80


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,122.36

本年支出合计

58

2,539.11

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配

59

0.00

    年初结转和结余

29

474.43

    年末结转和结余

60

57.67


30



61


   

31

2,596.78

   

62

2,596.78

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


2023年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,122.36

1,528.56

0.00

0.00

0.00

0.00

593.80

缙云县石笕乡人民政府

2,122.36

1,528.56

0.00

0.00

0.00

0.00

593.80

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 

2023年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,122.36

1,528.56

0.00

0.00

0.00

0.00

593.80

201

一般公共服务支出

606.84

606.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

20101

人大事务

3.14

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

2010108

代表工作

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

20102

政协事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

576.44

576.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

570.28

570.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

22.00

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

20604

技术研究与开发

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

2069999

其他科学技术支出

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

207

文化旅游体育与传媒支出

71.84

62.70

0.00

0.00

0.00

0.00

9.14

20701

文化和旅游

68.84

59.70

0.00

0.00

0.00

0.00

9.14

2070199

其他文化和旅游支出

68.84

59.70

0.00

0.00

0.00

0.00

9.14

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

98.49

69.84

0.00

0.00

0.00

0.00

28.64

20802

民政管理事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.85

2080705

公益性岗位补贴

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.85

20825

其他生活救助

19.39

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

18.79

2082502

其他农村生活救助

19.39

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

18.79

20828

退役军人管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.29

44.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

21001

卫生健康管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

2100409

重大公共卫生服务

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.82

21007

计划生育事务

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

48.41

48.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

48.41

48.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

48.41

48.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

156.35

27.99

0.00

0.00

0.00

0.00

128.37

21202

城乡社区规划与管理

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

143.98

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

128.37

2129999

其他城乡社区支出

143.98

15.62

0.00

0.00

0.00

0.00

128.37

213

农林水支出

785.36

465.86

0.00

0.00

0.00

0.00

319.50

21301

农业农村

204.43

92.32

0.00

0.00

0.00

0.00

112.11

2130199

其他农业农村支出

204.43

92.32

0.00

0.00

0.00

0.00

112.11

21302

林业和草原

80.00

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

60.34

2130207

森林资源管理

10.47

10.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

6.98

6.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

62.54

2.19

0.00

0.00

0.00

0.00

60.34

21303

水利

35.61

11.87

0.00

0.00

0.00

0.00

23.75

2130399

其他水利支出

35.61

11.87

0.00

0.00

0.00

0.00

23.75

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

267.32

144.02

0.00

0.00

0.00

0.00

123.30

2130505

生产发展

24.28

24.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

243.03

119.73

0.00

0.00

0.00

0.00

123.30

21307

农村综合改革

198.00

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

198.00

198.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

34.86

34.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

21401

公路水路运输

24.52

24.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

2140106

公路养护

6.69

6.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

17.83

17.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

21405

邮政业支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140599

其他邮政业支出

10.35

10.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

104.97

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

101.18

22001

自然资源事务

30.68

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

26.89

2200106

自然资源利用与?;?/span>

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.10

2200199

其他自然资源事务支出

7.58

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

3.79

22099

其他自然资源海洋气象等支出

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.29

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

74.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74.29

221

住房保障支出

59.52

59.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

13.87

13.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

13.87

13.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.66

45.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

45.66

45.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

11.06

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

4.56

22401

应急管理事务

11.06

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

4.56

2240104

灾害风险防治

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

4.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.56

229

其他支出

63.80

63.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

61.50

61.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

 


2023年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,539.11

715.99

1,823.13

0.00

0.00

0.00

缙云县石笕乡人民政府

2,539.11

715.99

1,823.13

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

   

1

2

3

4

5

6

合计

2,539.11

715.99

1,823.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

606.84

570.28

36.56

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2010299

其他政协事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

576.44

570.28

6.16

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

570.28

570.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.34

0.00

0.34

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

2049999

其他公共安全支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

21.75

0.00

21.75

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

71.84

0.00

71.84

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

68.84

0.00

68.84

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

68.84

0.00

68.84

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

91.34

61.24

30.10

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.24

61.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.41

20.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

9.85

0.00

9.85

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

9.85

0.00

9.85

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

12.25

0.00

12.25

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

12.25

0.00

12.25

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.29

38.80

6.49

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

0.82

0.00

0.82

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

51.28

0.00

51.28

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态?;?/span>

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境?;?/span>

2.87

0.00

2.87

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

48.41

0.00

48.41

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

48.41

0.00

48.41

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

338.84

0.00

338.84

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

1.35

0.00

1.35

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

11.02

0.00

11.02

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

3.02

0.00

3.02

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

326.47

0.00

326.47

0.00

0.00

0.00

2129999

其他城乡社区支出

326.47

0.00

326.47

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,015.52

0.00

1,015.52

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

241.92

0.00

241.92

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

241.92

0.00

241.92

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

10.47

0.00

10.47

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

6.98

0.00

6.98

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

62.54

0.00

62.54

0.00

0.00

0.00

21303

水利

49.90

0.00

49.90

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

49.90

0.00

49.90

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

445.71

0.00

445.71

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

24.28

0.00

24.28

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

421.42

0.00

421.42

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

198.00

0.00

198.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

42.31

0.00

42.31

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

31.97

0.00

31.97

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

6.69

0.00

6.69

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

25.28

0.00

25.28

0.00

0.00

0.00

21405

邮政业支出

10.35

0.00

10.35

0.00

0.00

0.00

2140599

其他邮政业支出

10.35

0.00

10.35

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

104.97

0.00

104.97

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与?;?/span>

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

7.58

0.00

7.58

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00

2209999

其他自然资源海洋气象等支出

74.29

0.00

74.29

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.70

45.66

15.04

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

15.04

0.00

15.04

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

15.04

0.00

15.04

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

45.66

45.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

45.66

45.66

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

11.06

0.00

11.06

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

6.50

0.00

6.50

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

4.56

0.00

4.56

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

63.80

0.00

63.80

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

61.50

0.00

61.50

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

61.50

0.00

61.50

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。

 


2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

     

     

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,456.03

一、一般公共服务支出

33

606.01

606.01

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

72.52

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

13.56

13.56

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

21.50

21.50

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

62.70

62.70

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

69.84

69.84

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

44.48

44.48

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

48.41

48.41

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

27.99

16.96

11.02

0.00


12


十二、农林水支出

44

465.86

465.86

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

34.59

34.59

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

3.79

3.79

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

59.52

59.52

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

6.50

6.50

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

63.80

2.30

61.50

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,528.56

本年支出合计

59

1,528.56

1,456.03

72.52

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





   

32

1,528.56

   

64

1,528.56

1,456.03

72.52

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 


2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,456.03

715.99

740.04

201

一般公共服务支出

606.01

570.28

35.73

20101

人大事务

2.32

0.00

2.32

2010108

代表工作

2.32

0.00

2.32

20102

政协事务

1.00

0.00

1.00

2010299

其他政协事务支出

1.00

0.00

1.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

576.44

570.28

6.16

2010301

行政运行

570.28

570.28

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.16

0.00

0.16

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

0.00

6.00

20104

发展与改革事务

20.00

0.00

20.00

2010499

其他发展与改革事务支出

20.00

0.00

20.00

20105

统计信息事务

0.34

0.00

0.34

2010507

专项普查活动

0.34

0.00

0.34

20129

群众团体事务

0.50

0.00

0.50

2012999

其他群众团体事务支出

0.50

0.00

0.50

20132

组织事务

2.55

0.00

2.55

2013299

其他组织事务支出

2.55

0.00

2.55

20138

市场监督管理事务

2.87

0.00

2.87

2013899

其他市场监督管理事务

2.87

0.00

2.87

204

公共安全支出

13.56

0.00

13.56

20499

其他公共安全支出

13.56

0.00

13.56

2049999

其他公共安全支出

13.56

0.00

13.56

206

科学技术支出

21.50

0.00

21.50

20604

技术研究与开发

21.50

0.00

21.50

2060499

其他技术研究与开发支出

21.50

0.00

21.50

207

文化旅游体育与传媒支出

62.70

0.00

62.70

20701

文化和旅游

59.70

0.00

59.70

2070199

其他文化和旅游支出

59.70

0.00

59.70

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

69.84

61.24

8.60

20802

民政管理事务

6.00

0.00

6.00

2080299

其他民政管理事务支出

6.00

0.00

6.00

20805

行政事业单位养老支出

61.24

61.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.83

40.83

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

20.41

20.41

0.00

20825

其他生活救助

0.60

0.00

0.60

2082502

其他农村生活救助

0.60

0.00

0.60

20828

退役军人管理事务

2.00

0.00

2.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

2.00

0.00

2.00

210

卫生健康支出

44.48

38.80

5.68

21001

卫生健康管理事务

2.00

0.00

2.00

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.00

0.00

2.00

21007

计划生育事务

3.68

0.00

3.68

2100717

计划生育服务

3.68

0.00

3.68

21011

行政事业单位医疗

38.80

38.80

0.00

2101101

行政单位医疗

38.80

38.80

0.00

211

节能环保支出

48.41

0.00

48.41

21199

其他节能环保支出

48.41

0.00

48.41

2119999

其他节能环保支出

48.41

0.00

48.41

212

城乡社区支出

16.96

0.00

16.96

21202

城乡社区规划与管理

1.35

0.00

1.35

2120201

城乡社区规划与管理

1.35

0.00

1.35

21299

其他城乡社区支出

15.62

0.00

15.62

2129999

其他城乡社区支出

15.62

0.00

15.62

213

农林水支出

465.86

0.00

465.86

21301

农业农村

92.32

0.00

92.32

2130199

其他农业农村支出

92.32

0.00

92.32

21302

林业和草原

19.65

0.00

19.65

2130207

森林资源管理

10.47

0.00

10.47

2130209

森林生态效益补偿

6.98

0.00

6.98

2130299

其他林业和草原支出

2.19

0.00

2.19

21303

水利

11.87

0.00

11.87

2130399

其他水利支出

11.87

0.00

11.87

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

144.02

0.00

144.02

2130505

生产发展

24.28

0.00

24.28

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

119.73

0.00

119.73

21307

农村综合改革

198.00

0.00

198.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

198.00

0.00

198.00

214

交通运输支出

34.59

0.00

34.59

21401

公路水路运输

24.25

0.00

24.25

2140106

公路养护

6.69

0.00

6.69

2140199

其他公路水路运输支出

17.55

0.00

17.55

21405

邮政业支出

10.35

0.00

10.35

2140599

其他邮政业支出

10.35

0.00

10.35

220

自然资源海洋气象等支出

3.79

0.00

3.79

22001

自然资源事务

3.79

0.00

3.79

2200199

其他自然资源事务支出

3.79

0.00

3.79

221

住房保障支出

59.52

45.66

13.87

22101

保障性安居工程支出

13.87

0.00

13.87

2210105

农村危房改造

13.87

0.00

13.87

22102

住房改革支出

45.66

45.66

0.00

2210201

住房公积金

45.66

45.66

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.50

0.00

6.50

22401

应急管理事务

6.50

0.00

6.50

2240104

灾害风险防治

6.50

0.00

6.50

229

其他支出

2.30

0.00

2.30

22999

其他支出

2.30

0.00

2.30

2299999

其他支出

2.30

0.00

2.30

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

635.84

302

商品和服务支出

75.03

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

86.73

30201

  办公费

2.99

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

67.13

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

209.84

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

58.07

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

40.83

30206

  电费

3.08

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

20.41

30207

  邮电费

3.34

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.22

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

18.58

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

5.47

30211

  差旅费

4.94

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

45.66

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

62.88

30214

  租赁费

8.16

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.12

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.37

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

4.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.61

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

7.41

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.81

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

16.29

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.53

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

10.81

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.12

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

6.70

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00










人员经费合计

640.96

公用经费合计

75.03

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

72.52

72.52

0.00

72.52

0.00

212

城乡社区支出

0.00

11.02

11.02

0.00

11.02

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

11.02

11.02

0.00

11.02

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

3.02

3.02

0.00

3.02

0.00

2120806

土地出让业务支出

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

229

其他支出

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

61.50

61.50

0.00

61.50

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

   

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:缙云县石笕乡人民政府(汇总)


金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

6.90

6.90

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.53

0.53

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

    2)公务用车运行维护费

0.53

0.53

  3.公务接待费

6.37

6.37

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

 


三、2023年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2596.78万元,支出总计2596.78万元,与2022年度相比,减少145.65万元,下降5.31%,主要原因是:其他收入的项目减少,支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2122.36万元;包括财政拨款收入1528.56万元(其中,一般公共预算1456.03万元,政府性基金预算72.52万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计72.02%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入593.80万元,占收入合计27.98%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2539.11万元,其中基本支出715.99万元,占28.20%;项目支出1823.13万元,占71.80%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1528.56万元,支出总计1528.56万元,与2022年相比,增加72.34万元,增长4.97%。主要原因是本年度新增项目建设,资金增加;财政拨款支出年初预算数821.78万元,完成年初预算的186.01%,主要原因人员调动增资以及年中财政拨款类项目资金追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1456.03万元,占本年支出合计的57.34%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.78万元,增长3.54%。主要原因是:人员调动增资以及年中财政拨款类项目资金追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1456.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)606.01万元,占41.62%;公共安全支出(类)13.56万元,占0.93%;科学技术支出(类)21.50万元,占1.48%;文化旅游体育与传媒支出(类)62.70万元,占4.31%;社会保障和就业支出(类)69.84万元,占4.80%;卫生健康支出(类)44.48万元,占3.05%;节能环保支出(类)48.41万元,占3.32%;城乡社区支出(类)16.96万元,占1.17%;农林水支出(类)465.86万元,占32.00%;交通运输支出(类)34.59万元,占2.38%;自然资源海洋气象等支出(类)3.79万元,占0.26%;住房保障支出(类)59.52万元,占4.09%;灾害防治及应急管理支出(类)6.50万元,占0.45%;其他支出(类)2.30万元,占0.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.46万元,支出决算为1456.03万元,完成年初预算的177.90%,主要原因是:人员调动增资以及年中财政拨款类项目资金追加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算数为0.96万元,支出决算数为2.32万元,完成年初预算的241.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加代表工作经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为542.47万元,支出决算数为570.28万元,完成年初预算的105.13%,决算数大于预算数的主要原因是年中人员调动增资。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算数为0.50万元,支出决算数为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算数为3.11万元,支出决算数为2.87万元,完成年初预算的92.19%,决算数小于预算数的主要原因是食安办建设经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算数为43.00万元,支出决算数为59.70万元,完成年初预算的138.84%,决算数大于预算数的主要原因是增加旅游基础设施建设等项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为44.19万元,支出决算数为40.83万元,完成年初预算的92.39%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为22.09万元,支出决算数为20.41万元,完成年初预算的92.42%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为30.77万元,支出决算数为38.80万元,完成年初预算的126.11%,决算数大于预算数的主要原因是增加计划生育专项经费。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算数为0.87万元,支出决算数为1.35万元,完成年初预算的155.06%,决算数大于预算数的主要原因是增加产业发展专项资金等项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算数为7.00万元,支出决算数为6.98万元,完成年初预算的99.78%,决算数小于预算数的主要原因是减少森林生态效益补偿项目支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为13.28万元,支出决算数为11.87万元,完成年初预算的89.35%,决算数小于预算数的主要原因是减少水利项目支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算数为1.30万元,支出决算数为24.28万元,完成年初预算的1867.96%,决算数大于预算数的主要原因是增加农村劳动力素质培训支出。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为34.24万元,支出决算数为119.73万元,完成年初预算的349.69%,决算数大于预算数的主要原因是增加2023年衔接推进乡村振兴补助资金项目补助等项目支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算数为12.33万元,支出决算数为17.55万元,完成年初预算的142.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加公路养护等项目支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)年初预算数为12.00万元,支出决算数为13.87万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加农村房屋安全隐患排查整治工作经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为49.85万元,支出决算数为45.66万元,完成年初预算的91.59%,决算数小于预算数的主要原因是新入职人员和调出人员公积金基数变化。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)年初预算数为0.50万元,支出决算数为6.50万元,完成年初预算的1300.00%,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加应急管理员补助。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是其他政协事务支出增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因经常性业务工作经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加基层干部暖心工程软件提升资金。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加发改项目支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.34万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加专项经济普查员补助。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.55万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加组织相关事务项目支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为13.56万元,决算数大于预算数的主要原因增加网格员相关经费支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为21.50万元,决算数大于预算数的主要原因增加科技特派员经费支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加旅游基础设施建设等项目支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加社会工作站项目资金。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因增加党员关爱基金支出。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加退役军人服务站建设运行经费。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加健康缙云项目资金。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.68万元,决算数大于预算数的主要原因增加计划生育专项经费支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为48.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加饮用水水源地?;ど钩プ式?。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为15.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加农村生活污水处理设施运维经费。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为92.32万元,决算数大于预算数的主要原因年中预算追加农村生活垃圾集中处理、动物疫病防控补助等经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.47万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加林业生物有害防治经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加2022年松材线虫防治经费等生态?;ぞ?。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为198.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加一事一议项目支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为6.69万元,决算数大于预算数的主要原因增加公路养护等项目支出。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10.35万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加共富驿站相关项目资金。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.79万元,决算数大于预算数的主要原因是增加健康森林建设项目支出。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.30万元,决算数大于预算数的主要原因是增加民兵连长岗位津贴经费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.99万元,其中:

人员经费640.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.03万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出72.52万元,占本年支出合计的2.86%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 增加22.56万元,增长45.16%,主要原因是:增加石笕乡朱庄崩塌应急工程、石笕村居家养老中心建设等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出72.52万元,主要用于以下方面:

城乡社区(类)支出11.02万元,占15.20%。;其他(类)支出61.50万元,占84.80%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.32万元,支出决算为72.52万元,完成年初预算的2184.47%,主要原因是年中增加石笕乡朱庄崩塌应急工程。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算数为3.32万元,支出决算数为3.02万元,完成年初预算的91.10%,决算数小于预算数的主要原因是石笕乡污水治理设施运维费用减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因石笕乡政府房屋漏水修缮项目代理费及预算费。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为5.00万元,决算数大于预算数的主要原因增加石笕村违法整治补助经费。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为61.50万元,决算数大于预算数的主要原因年中增加石笕村居家养老中心建设等项目支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.90万元,支出决算为6.90万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是无人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元,占7.72%,与2022年度相比,增加0.23万元,增长76.04%,主要原因是公车年审维修费增加 ;公务接待费支出决算为6.37万元,占92.28%,与2022年度相比,减少0.70万元,下降9.93%,主要原因2022年度活动较少,接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是无人员因公出国。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个;累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车保险费减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度无计划购置公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成全年预算的100.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是公车保险费减少。,主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至202312月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费全年预算数为6.37万元,支出决算为6.37万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待108批次,累计632人次。主要用于接待上级部门及基层单位来我乡调研指导、工作联系等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我乡严格控制三公经费其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.37万元,主要用于各类公务接待等支出,接待108批次,累计632人次。

(十)机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为70.69万元,支出决算为75.03万元,完成年初预算的106.14%,决算数大于预算数的主要原因年中人员调动;比2022年度减少2.75万元,下降3.54%,主要原因是人员调动,相较于22年人员有减少。 

 

(十一)政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额17.60万元,其中:政府采购货物支出17.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额17.60万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额17.60万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至202312月31日,缙云县石笕乡人民政府本级及所属各部门共有车辆1辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?/span>0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,石笕乡人民政府组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金135.16万元,占一般公共预算项目支出总额的9.28%。

组织对2023年度石笕乡居家养老服务中心建设补助项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的68.94%。

本年无国有资本经营预算项目

组织对“经常性业务工作专项经费”、“五莲村天堂自然村村基层设施提升项目”等 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出135.16万元,政府性基金预算支出 50万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,总体绩效执行情况优秀。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

缙云县石笕乡人民政府随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,经常性业务工作专项经费项目和五莲村天堂自然村村基层设施提升项目绩效自评具体情况如下:

经常性业务工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.16 万元,执行数为 0.16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是确保单位内部日常工作的开展;二是提高单位人员工作积极性。发现的问题及原因:后期工作容易出现突发状况,前期预算不能有效把握预算控制数。下一步改进措施:一是结合本单位工作实际,加强机关内部的学习和引导,完善相关资料,能在时间节点范围内申请资金拨付;二是制定应急方案,确保突发状况的资金保障。


项目支出绩效自评表

 2023年度)

 

项目名称

经常性业务工作专项经费

主管部门

缙云县石笕乡人民政府

实施单位

缙云县石笕乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

0.16

0.16

0.16

100%

其中:当年财政拨款

0.16

0.16

0.16

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障乡政府内部日常工作的开展,提高人员的工作积极性,按照县委办年度工作计划开展实施,负责做好年度考核目标任务。

 

按照县委办年度工作计划开展实施,完成年度考核目标任务,完成资金执行率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注

绩效指标

产出指标

经常性事务行政效率

100%

100%

25

25


产出指标

经常性事务执行率

100%

100%

25

25


效益指标

经常性事务完成率

100%

100%

25

25



效益指标

经常性事务工作经费综合利用率

100%

100%

25

25


总分

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

偏差原因分析及改进措施

偏差原因:后期工作容易出现突发状况,前期预算不能有效把握预算控制数。改进措施:结合本单位工作实际,制定应急方案,确保突发状况的资金保障。


五莲村天堂自然村村基层设施提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:对主道路进行硬化,完成村庄道路硬化达到2500平方米,绿化及亮化覆盖率达60%,完成垃圾清理2吨以上,进行垃圾分类设施建设3处,村路灯亮化范围覆盖率达100%,村老年活动中心进一步拆建。发现的问题及原因:年初预算时不能精准把握当年的工程完成情况和进度。下一步改进措施:项目开展和做预算前,与工程预算单位做好沟通,更准确得把握工程进度,增强预算的科学性。 


项目支出绩效自评表

 2023年度)

 

项目名称

五莲村天堂自然村村基层设施提升项目

主管部门

缙云县石笕乡人民政府

实施单位

缙云县石笕乡人民政府

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

60

60

60

100%

其中:当年财政拨款

60

60

60

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对主道路进行硬化,完成村庄道路硬化达到2500平方米,绿化及亮化覆盖率达60%,完成垃圾清理2吨以上,进行垃圾分类设施建设3处,村路灯亮化范围覆盖率达100%。

完成预期目标

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

备注

绩效指标

产出指标

投资完成率

100%

100%

25

25


产出指标

项目按计划开工率

100%

100%

25

25


效益指标

正常使用率

100%

100%

25

25



效益指标

综合利用率

100%

100%

25

25


总分

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

偏差原因分析及改进措施

偏差原因分析:年初预算时不能精确把握当年的工程进度情况。改进措施:项目开展和做预算前,与工程预算单位做好沟通,更准确得把握工程进度,增强预算的科学性。


3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入:指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
    18.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映其他政协事务支出。
    19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
    21.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映部门开展人口普查、经济普查、农业普查等周期性普查工作的支出。
    22.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映其他用于群众团体事务方面的支出。
    23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映用于中国共产党统战部门的事务支出。
    24.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他市场监督管理事务方面的支出。
    25.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。
    26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指用于技术研究与开发方面的支出。
    27.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。
    28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项);指其他用于文化和旅游方面的支出。
    29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
    30.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
    31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映用于民政管理事务的支出。
    32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    34.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指由单位缴纳的职业年金支出。
    35.社会保障和就业支出(类)就业创业服务补贴(款)公益性岗位补贴(项):指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
    36.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    37.社会保障和就业支出(类)社会福利(类)养老服务(项):指反映财政在养老服务方面的补助支出。
    38.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映用于残疾人事业方面的支出。
    39.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
    40.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
    41.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):指反映用于卫生健康管理事务方面的支出。
    42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    43.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。
    44.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
    45.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于卫生健康方面的支出。
    46.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指反映用于节能环保方面的支出。
    47.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指反映城乡社区、防灾减灾等方面的支出。
    48.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
    49.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
    50.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
    51.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。
    52.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。
    43.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地?;さ确矫娴闹С?。
    54.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映用于林业和草原方面的支出。
    55.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指水利方面的支出。
    56.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):指反映用于农村欠发达地区发展种植业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
    57.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
    58.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
    59.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映其他用于农村综合改革支出。
    60.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
    61.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映其他用于公路水路运输的支出。
    62.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项):指反映用于邮政业方面的支出。
    63.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):指反映对公共交通运输企业的补助支出。
    64.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与?;ぃㄏ睿褐赣糜谧匀蛔试从谐ナ褂糜牒侠砜⒗?,国土空间生态修复,国土整治,耕地?;さ确矫娴闹С?。
    65.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指其他用于自然资源事务的支出。
    66.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。
    67.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指反映用于农村危房改造方面的支出。
    68.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    69.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):指反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。
    70.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映应急管理方面的支出。
    71.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于其他方面的支出。
    72.其他支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指反映用于社会公益事业的彩票公益金支出。

 

五、附件


2023年项目支出绩效自评结果





序号

预算部门(单位)

项目名称

自评结论

1

缙云县石笕乡人民政府

经常性业务工作专项经费

优秀

2

缙云县石笕乡人民政府

五莲村天堂自然村村基层设施提升项目

优秀

3

缙云县石笕乡人民政府

石笕村油茶仓储中心

优秀

4

缙云县石笕乡人民政府

石笕乡居家养老服务中心建设补助项目

优秀

 



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